問題已解決
你好,老師進項稅額加計遞減怎么做分錄啊



借應交稅費、增值稅加計扣除。
貸營業外收入
需要抵扣借應交稅費、未交增值稅
貸應交稅費、增值稅加計扣除。
2023 09/15 09:56

84784959 

2023 09/15 10:01
金額就填抵減的數唄

郭老師 

2023 09/15 10:01
對的,是的,是這么做。

84784959 

2023 09/15 10:32
老師工會經費怎么做分錄呢?我單位有工會

郭老師 

2023 09/15 10:33
你好,借管理費用工會經費、
貸應付職工薪酬工會經費,
借應付職工薪酬工會經費,貸銀行存款。

84784959 

2023 09/15 10:34
工會經費返回怎么做呢

郭老師 

2023 09/15 10:36
好返回到企業賬戶的嗎?如果是的話,做上面相反。

84784959 

2023 09/15 10:37
借銀行帶應付職工薪酬工會經費

郭老師 

2023 09/15 10:39
借應付職工薪酬,工會經費
借管理費用,工會經費付出,再加上這一個就是完整的啦。
