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老師,我是房地產公司,我司上月銷項稅100萬,抵扣進項20萬,抵扣預交增值稅60萬,土地款抵扣20萬,請問我如何做分錄?



?預交增值稅轉入未交增值稅
借 應交稅費-未交增值稅
貸 應交稅費-預交增值稅
當月的銷項-進項,最終也是轉入未交增值稅
借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸應交稅費-未交增值稅
這樣達到抵消的效果。
2023 09/14 17:34

老師,我是房地產公司,我司上月銷項稅100萬,抵扣進項20萬,抵扣預交增值稅60萬,土地款抵扣20萬,請問我如何做分錄?
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