問題已解決
老師,跨年發票沖紅發票分錄怎么做呢?



您好,正常退貨就按紅字發票 借:應收(負) 貸:主營業務收入(負) 銷項(負)
2023 09/13 11:43

84784957 

2023 09/13 11:44
老師,要調整以前年度損益嗎?

廖君老師 

2023 09/13 11:44
您好,不需要啊,金額很大很大么,用以前年度損益調整這個科目的話,需要更正申報上年度的所得稅匯算清繳申報表的,好麻煩的

84784957 

2023 09/13 11:46
金額不大,才五千多

廖君老師 

2023 09/13 11:50
您好,那就用上面的分錄呢,正常的退貨
