問題已解決
老師,我們公司之前交的稅盤技術維護費268是不可以抵稅的,但被我之前月份做賬的時候抵了稅,現在跨月了可以怎么處理呢



你好,你抵稅的時候是怎么做賬
2023 09/12 11:27

84784969 

2023 09/12 11:39
借:管理費用268
貸:銀行存款268
抵減增值稅應納稅額時
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)268
貸:管理費用268
老師我這邊報稅的時候也抵稅了

東老師 

2023 09/12 11:39
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)-268
貸:管理費用-268

84784969 

2023 09/12 11:51
老師,那我報稅的時候多抵扣的稅款這個月怎么報稅呢

東老師 

2023 09/12 11:53
那你是需要去修改之前的申報表
