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老師,我7月份做了這樣一筆分錄,然后8月進項發票到了,我也認證抵扣了,我要怎么做分錄



8月發票到后,待認證轉認證
借:應交稅費-增值稅-進項
貸:應交稅費-待認證進項
2023 09/12 09:35

84784960 

2023 09/12 09:36
8月也付了這次稅費的,怎么做分錄

家權老師 

2023 09/12 09:41
就是我寫的這個轉增值稅的分錄,其他正常做就是

84784960 

2023 09/12 09:47
我這是海關稅費,我沒做過的,請老師幫忙,我一個借方待抵扣,貸方待抵扣,不就沒了,是不是再做一筆借應交稅費 增值稅 進項稅額 貸銀行存款

家權老師 

2023 09/12 09:54
尼是一般納稅人,
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
建議你好好學學實操

84784960 

2023 09/12 09:56
增值稅是不用交啊,但是海關的進項稅額,我銀行存款扣了錢的啊

家權老師 

2023 09/12 10:05
8月發票到后,待認證轉認證
借:應交稅費-增值稅-進項
? ? ? 應付賬款-暫估
貸:應交稅費-待轉進項
? ? ? 銀行存款

84784960 

2023 09/12 10:11
所以你剛剛回答的,8月發票到了以后那個分錄,不是那樣做的對吧,改成你現在回復我的這個,你這個應付賬款暫估,估的是什么啊,你這個分錄和之前的根本平不了

家權老師 

2023 09/12 10:14
關鍵是你那個應付賬款什么時候支付?

84784960 

2023 09/12 10:15
沒有付,不知道什么時候付,對方也沒開發票,現在就是海關這邊關稅我支付了,我覺得和應付賬款什么時候付,沒關系吧

家權老師 

2023 09/12 10:25
你先掛的應交稅費-待抵扣進項需要轉入應交稅費-增值稅-進項。
因為您的應付賬款包括應交稅費-待抵扣進項,銀行付款交的增值稅實際就支付了部分應付賬款
