問題已解決
老師,麻煩問下,有個單位預支給我司一筆款,讓我們用做費用,收到款時,做預收賬款嗎?還是用其他應付款?



收到款時,做預收賬款
2023 09/08 14:14

84784982 

2023 09/08 14:18
那我做費用時,沒法轉出啊,費用和預收是同一方向

84784982 

2023 09/08 14:21
對方先付給我們款,提前付,讓我們可以做費用

文文老師 

2023 09/08 14:25
收款是收款,后期報銷費用才能確認費用

84784982 

2023 09/08 14:33
現在就是要報銷,怎么做分錄呢

84784982 

2023 09/08 14:34
提前收款了,用作以后的費用

文文老師 

2023 09/08 14:37
借:管理費用 貸:銀行存款

84784982 

2023 09/08 14:42
8月到的款,9月要報銷,怎么做分錄?

文文老師 

2023 09/08 17:30
8月到的款 借:銀行存款 貸:預收賬款
9月報銷 借:管理費用 貸:銀行存款
