問題已解決
銷售折讓紅字發票上的稅怎么做賬務處理?是不是要補交增值稅?



同學你好
直接原分錄負數紅沖
2023 09/06 16:13

84785044 

2023 09/06 16:17
是供貨商給我們開的 是做借庫存商品紅字 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)紅字 貸應付賬款紅字嗎? 稅也這樣處理嗎?不用做什么進項稅額轉出嗎?這個銷售折讓上的負稅額是我們要補交的稅嗎、?

樸老師 

2023 09/06 16:29
同學你好
對的
這樣紅沖就可以

84785044 

2023 09/06 16:36
您好老師 能給我說下這個稅也就做著一個分錄嗎?不用專門再做進項稅額轉出嗎?

84785044 

2023 09/06 16:42
銷售折讓發票里面的負稅金是填在進項稅額轉出這一欄嗎

樸老師 

2023 09/06 16:47
紅沖了專票就是填寫進項轉出

84785044 

2023 09/06 16:57
老師 這是供貨商給我們開的銷售折讓票 是后期給我們抵貨的,也就是后期買貨時可以不付錢拿這么多的貨,也是這樣沖嗎?我怎么沒想明白呢?我是新手 老師能給我講講嗎?謝謝您了?

樸老師 

2023 09/06 17:08
同學你好
對的
也是這樣沖
