問題已解決
老師,做合并報表抵消的數據是每個月累計的嗎?比如資產負債涉及到應收的1月產生了2萬需要抵消,2月有1萬,2月合并的時候是抵消累加的3萬還是本月的1萬? 還有涉及到現金流量表的抵消金額怎么抵消的?



老師,做合并報表抵消的數據是每個月發生的。如資產負債涉及到應收的1月產生了2萬需要抵消,2月有1萬,2月合并的時候是抵消累加的3是本月的1萬
2023 09/06 08:26

84784981 

2023 09/06 08:29
老師,你沒有回答問題,是應該怎么做呢?

暖暖老師 

2023 09/06 08:31
內部經營活動現金流量與內部投資活動現金流量的抵消,即內部事項所涉及的一方將該事項作為經營活動處理,所涉及的另一方將該事項作為投資活動處理。這類業務又會出現兩種情況:
收到現金的一方作為經營活動現金流入,支付現金的一方作為投資活動現金流出。如一方將存貨銷售給另一方作為固定資產,或者一方為另一方提供固定資產的安裝、施工等勞務。
銷售存貨或提供勞務的企業將收到的款項作為“銷售商品、提供勞務收到的現金”項目,購入固定資產或接受勞務的一方則將支付的款項列入“購建固定資產、無形資產或其他長期資產支付的現金”項目。合并時應編制如下抵消分錄:
借:購建固定資產支付的現金(沖減購入方的現金支出)
貸:銷售商品提供勞務收到的現金(沖減銷售方的現金流入)

84784981 

2023 09/06 08:35
我就是想知道合并的時候是只抵消當月的數據還是要累計之前的月的數據?

暖暖老師 

2023 09/06 08:40
并的時候是只抵消當月的數據,之前的也是每月抵消數字的累計而已

84784981 

2023 09/06 08:44
那我只抵消當月的數據,合并后不是還會體現上個月之前的數據嗎?

暖暖老師 

2023 09/06 08:44
上月的數字在上月的報表和本月的累計數字里

84784981 

2023 09/06 08:50
我的資產負債表的抵消底稿上只顯示期末數和年初數,這樣我是不是期末數就得填累計的數?

暖暖老師 

2023 09/06 08:53
資產負債表是填寫期末的數字12月底的,這個就是

84784981 

2023 09/06 08:55
所以我這個上面抵消的時候期末數填的就應該是加上上個月的數據的累計是吧?

暖暖老師 

2023 09/06 08:58
只有資產負債表是這樣的,利潤表和現金流量表不一樣

84784981 

2023 09/06 09:20
好的,明白了,謝謝老師

暖暖老師 

2023 09/06 09:23
不客氣祝你學習進步,加油
