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您好老師,我們是物業公司,8月份付了2000元水費,沒收到發票,9月份發票才開來,分錄如何做?



一號八月份的這兩天就是實際消費的嗎。
2023 09/05 11:06

84785025 

2023 09/05 11:13
水電費都是充值的,基本上很快就用完了

84785025 

2023 09/05 11:14
金額不多,可以直接走期間費用嗎

郭老師 

2023 09/05 11:16
可以的,可以這么做的

84785025 

2023 09/05 11:19
8月份付的水電費,分錄借:主營業務成本 貸:銀行存款,9月份才收到的發票,這個發票可以直接付在8月份的憑證后面嗎?

郭老師 

2023 09/05 11:21
借其他應付款
貸主營業務收成本,借主營業務成本
貸其他他應付款,或者是把其他應付款改成應付賬款。

84785025 

2023 09/05 11:27
老師,沒看懂,8月份銀行已經支付出去了,9月份收到的發票

郭老師 

2023 09/05 11:28
你好,八月份做你上面的九月份發票,到了紅沖之前的,然后再做發票的,因為這個發票不能提前做,你九月份的發票不能放在八月份的憑證里面。

84785025 

2023 09/05 11:40
老師您是這個意思嗎,8月份借:主營業務成本 2000 貸:銀行存款 2000 9月份借:主營業務成本 -2000 貸:銀行存款 -2000 借:借:主營業務成本 2000 貸:銀行存款 2000

郭老師 

2023 09/05 11:41
銀行存款改成應付賬款吧,因為這個沒有銀行回單。

84785025 

2023 09/05 11:45
8月份付款時:借:其他應付款-水電費 2000 貸:銀行存款 2000 9月份收到發票時:借:主營業務成本 2000 貸:其他應付款-水電費 2000 老師這樣做是不是也可以

84785025 

2023 09/05 11:46
銀行有回單,8月份從銀行付出去的,銀行存款減少了

郭老師 

2023 09/05 11:47
可以的,但是你這樣的話,你的利潤就不準確。

84785025 

2023 09/05 11:52
意思是時間是8月份付的款,費用應該產生在8月份,所以8月份付款時:8月份借:主營業務成本 2000 貸:銀行存款 2000 9月份借:主營業務成本 -2000 貸:銀行存款 -2000 借:借:主營業務成本 2000 貸:銀行存款 2000,這樣利潤比較準確,是這個意思嗎

84785025 

2023 09/05 11:54
因為本來就是充值的,并不一定都是8月份的費用,所以這兩種做法都可以是嗎老師?

郭老師 

2023 09/05 11:55
可以的,可以這么做的。

84785025 

2023 09/05 11:56
好的,謝謝老師!

郭老師 

2023 09/05 11:57
不用客氣,工作愉快。
