問題已解決
那老師你寫的分錄去年補繳稅時,賬上沒有調(diào)整,今年我還繼續(xù)這樣補做賬嗎?那對今年的利潤有影響嗎



你好請把題目完整發(fā)一下這里
2023 09/01 10:04

暖暖老師 

2023 09/01 10:10
你需要補提這個所得稅沖了掛賬的,

暖暖老師 

2023 09/01 10:13
有也需要沖了,你怎么掛的怎么沖了補提后

暖暖老師 

2023 09/01 10:15
繳納就是其他應付款貸銀行存款,

暖暖老師 

2023 09/01 10:19
因為你上邊借管理費用貸其他這個稅金

暖暖老師 

2023 09/01 10:21
那就是了,你把稅金放在了其他,后期繳納也是通過這個

84785019 

2023 09/01 10:07
就是去年管理費用調(diào)增補交了所得稅,那管理費用掛的其他應付款,管理費用補交所得稅了,其他應付款還掛著沒做賬。賬面還掛著

84785019 

2023 09/01 10:08
那今年補做賬?借其他代以前年度,再借以前年度代利潤分配未分配?那會影響今年利潤嗎

84785019 

2023 09/01 10:11
就是調(diào)增40萬,管理費用結轉了,用以前調(diào)整了交了所得稅,而當時掛著的其他應付款沒消掉,那都九月了,我再補做賬會影響今年利潤嗎,因為代利潤分配未分配

84785019 

2023 09/01 10:12
就是補交稅后不用管賬面的其他應付款?賬面有40萬呢

84785019 

2023 09/01 10:13
怎么補提

84785019 

2023 09/01 10:14
一開始是借管理費用代其他應付

84785019 

2023 09/01 10:15
然后借以前代應交稅費,再借利潤分配代以前年度

84785019 

2023 09/01 10:15
后面沒有做過賬,因為其他應付款還掛著

84785019 

2023 09/01 10:15
所以想問問老師

84785019 

2023 09/01 10:16
做的是應交稅費所得稅代銀行

84785019 

2023 09/01 10:16
那其他應付款怎么弄

84785019 

2023 09/01 10:20
一開始是借管理費用代其他應付款

84785019 

2023 09/01 10:21
現(xiàn)在其他應付款賬面40萬,不知道怎么調(diào)整
