問題已解決
如果我們2022年匯算清繳所得稅有退稅,也退稅了,現(xiàn)在需要調(diào)增費用,這部分稅款怎么繳納,還是在2022年度的所得稅報表里更正嗎,但是那個稅款已經(jīng)全額退了



您好!去稅務(wù)局更正,補繳所得稅
2023 08/30 19:13

84785022 

2023 08/30 20:00
自己更正不了是嗎

丁小丁老師 

2023 08/30 20:06
您好!有一次更正機會,你看下有沒有用完,如果用過了,就只能去大廳了

84785022 

2023 08/30 20:13
現(xiàn)在也可以更正,關(guān)鍵是當時報表里的所得稅退稅已經(jīng)給公司全額退了,現(xiàn)在是不是不能改動那報表了,還是報表上哪一欄可以體現(xiàn)已退稅,然后把需要調(diào)增的正好是這次可以補交的所得稅

丁小丁老師 

2023 08/30 21:05
您好!沒關(guān)系,系統(tǒng)會自動算的

84785022 

2023 08/30 22:01
這是2022年所得稅匯算清繳申報表,現(xiàn)在需要調(diào)增一部分費用,對應的所得稅是5萬多,調(diào)整后,系統(tǒng)自動變?yōu)楸灸陸a(退)稅額變?yōu)?9萬多,這是不用交稅的意思?

丁小丁老師 

2023 08/30 22:15
您好!你這個費用到底是增加利潤,還是要減少利潤呢?

84785022 

2023 08/31 10:40
需要增加費用,補交稅款

丁小丁老師 

2023 08/31 11:39
您好!那不對呀,之前的申報表是退了多少呢?
