問題已解決
老師,之前的賬其他應收款余額在借方,但是是錯的,應該在貸方,我怎么把余額調整到貸方,做什么分錄



你好,那你看一下你什么業務多做了或者少做了嗎?
2023 08/30 18:08

84784948 

2023 08/30 18:11
我接手的時候都是這樣了,前面的賬太多了,不知道那一筆多做少做了,現在應該是那筆往來在貸方才是對的

郭老師 

2023 08/30 18:13
實際你們欠了人家的錢嗎?借營業外支出,貸其他應收款做這個
但是這個不準確
沒法判斷業務

84784948 

2023 08/30 18:14
實際是一筆押金要退的

郭老師 

2023 08/30 18:17
那你就按照上面的來做,要么你就查一下具體的明細。
