問題已解決
一般計稅外建安項目預(yù)繳稅款時,預(yù)繳增值稅的銷售額和扣除金額都是填含稅的嗎,扣除金額取得是專票,還能在企業(yè)本地申報稅時作為進(jìn)項抵扣嗎預(yù)繳企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)是不含稅銷售額嗎



取得的專票可以抵扣的
2023 08/30 15:33

84785041 

2023 08/30 15:34
預(yù)繳企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)是不含稅銷售額嗎

家權(quán)老師 

2023 08/30 15:37
是的,預(yù)繳企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)是不含稅銷售額

84785041 

2023 08/30 15:41
老師那預(yù)繳增值稅時銷售額和扣除金額填含稅還是不含稅的

家權(quán)老師 

2023 08/30 15:42
先扣除含稅的分包款,再計算不含稅金額

84785041 

2023 08/30 15:43
老師,還想問一下扣除金額是指分包出去并取得稅收編碼為建筑服務(wù)的發(fā)票嗎,那比如購進(jìn)建材是不是就不行扣除

家權(quán)老師 

2023 08/30 15:46
是的,就是支付的分包款,不是材料款
