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老師,我3月有一張憑證科目用錯了,現在8月想更正,3月的憑證分錄是 借:管理費用-資質費 28800 貸:其他應付款-魏總28800 現在我要把分錄中的其他應付款科目換成 實收資本 科目,請問,我是先沖紅憑證再做筆正確的分錄?還是直接調整科目 借:其他應付款-魏總 28800 貸:實收資本28800



可以的,可以直接做這個分錄。
2023 08/30 11:03

老師,我3月有一張憑證科目用錯了,現在8月想更正,3月的憑證分錄是 借:管理費用-資質費 28800 貸:其他應付款-魏總28800 現在我要把分錄中的其他應付款科目換成 實收資本 科目,請問,我是先沖紅憑證再做筆正確的分錄?還是直接調整科目 借:其他應付款-魏總 28800 貸:實收資本28800
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