問題已解決
這樣的票是不是只能做費用抵企業(yè)所得稅



對的,只能是抵企業(yè)所得稅
2023 08/30 10:44

84785027 

2023 08/30 10:48
老師好,請問下,2022年增值稅進行稅未抵扣完,可以留到2023年8月抵扣嗎?

東老師 

2023 08/30 10:48
沒問題可以八月份繼續(xù)抵扣的

84785027 

2023 08/30 10:52
是按照同年時間的票處理方式一樣就行,還是需要做什么調(diào)整呢

東老師 

2023 08/30 10:52
不需要,申報的時候直接抵了

84785027 

2023 08/30 11:02
謝謝,以前年度進項未抵扣完的分錄怎么做的

東老師 

2023 08/30 11:02
我的做法是記入進項稅額里面就行

84785027 

2023 08/30 11:11
如果是以前年度有認證也直接計入進項稅額嗎,不太懂,謝謝老師解答

東老師 

2023 08/30 11:12
對,就是因為你認證了,才會體現(xiàn)在留抵稅額里面

84785027 

2023 08/30 11:23
好的謝謝老師

東老師 

2023 08/30 11:24
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝
