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本月有未開票收入,如何結轉相對應成本?



同學您好,與開票收入一樣結轉成本,您好,借:應收賬款銀行存款等貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)借:主營業務成本,貸:庫存商品等
2023 08/25 10:37

84784978 

2023 08/25 10:40
下月沖了一部分未開票收入,成本怎么調整?

易 老師 

2023 08/25 11:11
同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數表示的

84784978 

2023 08/25 11:24
但是只是沖了一部分的收入,那只沖相對應的一部分成本嗎?

易 老師 

2023 08/25 11:31
同學您好,是的沒錯, 是這樣的沖對應的一部分成本
