問題已解決
你好老師!公司開戶幫員工代扣代繳公積金怎么做賬務處理?



發放工資時:借:應付職工薪酬 1200
貸:其他應付款—社保 100
貸:其他應付款—公積金 200
貸:庫存現金 900
繳納時:借:應繳稅費 —社保 250
其他應付款—社保 100
其他應付款—公積金 200
其他支出/應付職工薪酬(有計提)—公積金 200
貸:銀行存款 750
2023 08/24 16:42

84784980 

2023 08/24 16:49
繳納公積金時,就做借其它應收款貸銀行存款,然后扣就做借應付職工薪酬貸其他應收貸銀行存款?

王超老師 

2023 08/24 16:51
是的,通過其他應收款來核算的
另外,其他應收款和其他應付款在實務中,是一樣用的

84784980 

2023 08/24 16:54
好的謝謝
老師

王超老師 

2023 08/24 16:54
不客氣
親,滿意請給五星好評哦?
b( ̄▽ ̄)d
