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老師 我公司屬于食品制造業 政府投資一個生產工藝項目 該項目總投入400萬 公司自籌金220萬 政府投入80萬 要單獨核算這個項目資金使用情況 要怎么做賬?要做好專款專用

84785027| 提問時間:2023 08/24 10:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個做明細表 支出明細表就可以
2023 08/24 10:53
84785027
2023 08/24 11:12
要求要上系統 說是要查看
樸老師
2023 08/24 11:17
同學你好 你看看是不是這個系統
84785027
2023 08/24 11:20
就是要做賬 做到財務軟件里
樸老師
2023 08/24 11:26
那你得在軟件里做這個支出明細 人家的意思就是不能隨便改
84785027
2023 08/24 11:27
對 要怎么做?
樸老師
2023 08/24 11:33
你的軟件里有這個功能嗎
84785027
2023 08/24 13:09
不太理解老師的意思 我是想問這個賬要怎么做?就是比如政府撥款的 我可以借:銀行存款 貸:遞延收益 支付時 借:某某費用 貸:銀行存款 同時結轉遞延收益 借:遞延收益 貸:營業外收入_政府補貼 但是對于自籌金的部分我不知道要怎么做賬 用哪兩個科目去體現
樸老師
2023 08/24 13:15
這個用專項應付款
84785027
2023 08/24 13:24
不能用遞延收益核算嗎?
樸老師
2023 08/24 13:28
同學你好 你沒有專項應付款就可以用遞延收益
84785027
2023 08/24 13:42
那自籌經費的開支怎么做賬呢?
樸老師
2023 08/24 13:47
1.收到自籌資金時 借:銀行存款 貸:其他應付款 2.收到財政撥款時 借:銀行存款 貸:財政補助收入
84785027
2023 08/24 13:54
自籌金不是一次性到位的 相當于是每次購買材料是用的銀行存款直接支付 那這樣是不是在支付的時候要通過其他應付賬款這個科目過度一下?
樸老師
2023 08/24 13:56
這個需要用其他應付款過渡的
84785027
2023 08/24 13:57
那如果是支付往來款時 怎樣用其他應付款來過度呢?
樸老師
2023 08/24 14:00
?借:銀行存款 貸:其他應付款
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