問題已解決
老師,之前入賬借現(xiàn)金,貸實收資本。現(xiàn)在需要調(diào)賬,將實收資本調(diào)誠其他應(yīng)付款。怎么做分錄



你好!借實收資本 貸其他應(yīng)付款
2023 08/23 13:19

84785004 

2023 08/23 13:20
企業(yè)所得稅匯算用調(diào)整嗎?

宋生老師 

2023 08/23 13:20
你好!這個不用調(diào)賬

84785004 

2023 08/23 13:20
不用從以前年度損益調(diào)整里轉(zhuǎn)一下嗎?

宋生老師 

2023 08/23 13:22
你好!這個不需要的了
