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銷售發票要怎么做待處理財產損益啊?



你好!你是發生了什么業務呢
2023 08/21 15:05

84784987 

2023 08/21 15:11
就是這筆總賬說要做待處理財產損益

84784987 

2023 08/21 15:12
不明白發票怎么做待處理財產損益[裂開]

宋生老師 

2023 08/21 15:14
你好!他這個沒有做待處理啊。不是計入的應收嗎

84784987 

2023 08/21 15:21
是的,所以讓我改成待處理,我不知道怎么改了,發票都開了,應收肯定不能動啊,總不能把客戶改掉吧,銷項稅肯定也不能動啊,難道把營業外收入改成待處理嗎?

宋生老師 

2023 08/21 15:23
你好!你可以把應收改成待處理

84784987 

2023 08/21 15:30
為啥呀?不明白,開了發票不是應該做應收嗎?

宋生老師 

2023 08/21 15:31
你好!是的。是要計入應收。
所以你問老師為什么要計入待處理,老師不知道實際情況也沒辦法確認。因為應收才是對的

84784987 

2023 08/21 16:32
就是產品淋雨報廢應該,然后廢品賣給了物資回收公司

宋生老師 

2023 08/21 16:35
你好!這個是應該先計入待處理財產損益 貸庫存商品。

84784987 

2023 08/21 17:21
那待處理要怎么沖掉呀?

84784987 

2023 08/21 17:23
收到錢不是貸應收賬款嗎

宋生老師 

2023 08/21 17:25
你好!你產品報廢是產品報廢的分錄,銷售貨物是銷售貨物
你到底是發生了什么業務

84784987 

2023 08/21 17:32
既有產品報廢,也有銷售發票,產品報廢之后,廢品賣了,開了銷售發票

宋生老師 

2023 08/21 17:33
你好!這個每個業務對應的分錄不同。你現在是問哪個業務的分錄

84784987 

2023 08/21 17:35
我想知道待處理后期要怎么沖呢

宋生老師 

2023 08/21 17:36
你好!
待處置財產損溢”在期末時,借方余額結轉到他應收款(追究相關人員的責任)或管理費用或營業外支出(沒找到原因)等科目;
貸方余額結轉到營業外收入(沒有找到原因)或其他應付款(存在應付未付的情況)等科目。
