問題已解決
老師,購商品有折讓折扣,發票一行是商品一行的折讓折扣,分錄怎么做?



你好,按照折扣之后的借庫存商品
應交稅費,應交增值稅進項
貸銀行存款
這幾個都是按照折扣之后的來做
2023 08/19 12:14

84784985 

2023 08/19 12:17
內帳想商品價格和折扣方開做分錄怎么做7

郭老師 

2023 08/19 12:18
按原價填寫
借庫存商品
進項
貸應付帳款
銀行存款
然后再做一個借應付
貸庫存商品
貸進項

84784985 

2023 08/19 12:21
折扣做收入還是做費用?

郭老師 

2023 08/19 12:22
做費用或者是做庫存商品,紅沖都行。

84784985 

2023 08/19 12:22
做費用怎么做?

郭老師 

2023 08/19 12:35
庫存商品改成管理費用、銷售費用、財務費用都行。

郭老師 

2023 08/19 12:35
借應付賬款、
貸、銷售費用或者管理費用
進項稅額

84784985 

2023 08/19 12:36
金額填正數還是負數?

郭老師 

2023 08/19 12:40
都是正數的
做的,相反的分錄

84784985 

2023 08/19 12:41
你幫我做一下分錄發一下,謝謝

郭老師 

2023 08/19 12:50
按原價填寫
借庫存商品
進項
貸應付帳款
銀行存款
借應付賬款、
貸、銷售費用或者管理費用
進項稅額

84784985 

2023 08/19 12:52
損益類科目一般是做借方的,結轉時才去貸方的,你們會計學堂解答問題的人水平實在太差

郭老師 

2023 08/19 13:10
不是
有些軟件可以
學堂的快帳需要放到借方負數
用友大部分需要放到貸方
金蝶也是借方負數

郭老師 

2023 08/19 13:10
這叫解答水平差
教材里面所有的都是貸方
放到貸方利潤表出來的正確的

郭老師 

2023 08/19 13:11
只不過科目余額表和利潤表里面的數據不一致
不影響繳稅

84784985 

2023 08/19 13:16
如果購商品有返利分錄怎么做?

郭老師 

2023 08/19 13:17
返利看是開什么發票,
你給別人開發票,
借銀行存款
貸其他業務收入
應交稅費,
別人給你開負數發票,就像剛才的折扣,
借庫存商品
應交稅費,應交增值稅進項
貸銀行
按照折扣出后的來。

84784985 

2023 08/19 13:21
是供應商開過來的發票再減返利做其他業務收入?

郭老師 

2023 08/19 13:35
不是的,兩種做法是,你看你們自己實際情況,你給他開了發票,你就不應該沖減庫存商品啦
二選一的不是同時發生。
