問題已解決
老師,發現去年和今年的所得稅費用多計提了,怎么做分錄調整,不影響當期的利潤呢?



下午好,借:以前年度損益調整 (負) 貸:應交稅金-應交所得稅
借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
2023 08/17 15:57

84784968 

2023 08/17 15:58
如果是今年呢?

廖君老師 

2023 08/17 15:59
您好,今年就把原分錄紅沖
借:所得稅費用 (負) 貸:應交稅金-應交所得稅??(負)?

廖君老師 

2023 08/17 16:06
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~
