問題已解決
年底了,預付帳款余額和預收帳款可以對沖嗎????為了沖平。都沒有掛明細科目。預付帳款和預收帳款長期掛帳是沒問題的吧???



您好,預付帳款余額和預收帳款不可以對沖,預付賬款是資產,預收賬款是負債,兩者性質不同不可以對沖。要把這兩個科目結平,預付賬款科目結轉到應付賬款,預收賬款結轉到應收賬款。比如說預付賬款,如果1、預付賬款的余額在借方,借 應付賬款 貸 預付賬款;(表示我企業預付了款項,也就導致我企業應該支付的應付賬款會減少)2、預付賬款的余額在貸方,借 預付賬款 貸 應付賬款;預付和預收是指按照合同規定預付的預收的款項,具體結轉時間可以看合同規定來。
2018 01/12 10:32

84785034 

2018 01/12 10:37
老師,那就是沒有發票,預付借方也可以結到應付帳款?jQuery11130544540625733599_1515724383487
預收帳款也可以直接和應收對沖???i

小易老師 

2018 01/12 10:51
@473*334:預付款項沒有收到發票的情況下先不要對沖,你企業預付了款項,這筆錢最好是要及時跟進發票后再做結轉處理。

84785034 

2018 01/12 11:08
其他應付款和預收帳款掛了很多,已經用現金沖了很多,現在還有,那還有什么更好的辦法無把其他應付款沖了???帳里沒有應收和其他應收了,那做現金收入再沖其他應付款也不行了呀,還有什么方法???

84785034 

2018 01/12 11:13
急急急急急急急急急急急急

84785034 

2018 01/12 11:27
老師呢?/?急,等著做帳,申報呢

小易老師 

2018 01/12 11:33
@473*334:能不能沖賬不是直接處理的,要看這筆金額當初掛應收應付的性質來看能不能處理,如果是你們公司對外的報表,建議你先不要處理,申報期先申報,然后再每筆金額找明當初掛應收應付的由來再報老板處理。
