問題已解決
老師您 好:當月采購貨物款已轉,發票沒收到,但是貨已經入庫而且已經用了,會計分錄怎么做呢?



暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應付賬款-估價-供應商
發票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商
2023 08/14 14:34

84784966 

2023 08/14 14:51
最后步怎么還是應付賬款呢?不是貸銀行存款嗎?

84784966 

2023 08/14 14:52
不用做負數那一步嗎?發生當月不用結轉成本嗎?

84784966 

2023 08/14 14:55
我說的是次月才收到發票

家權老師 

2023 08/14 14:58
支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款

84784966 

2023 08/14 15:05
老師,可是我當月就轉款了,次月收到發票了還能用銀行存款嗎?

家權老師 

2023 08/14 15:10
這3個分錄,自己調整先后順序和刪減科目。靈活處理哈
