問題已解決
老師:請問內賬賬務處理,應交稅金,即是銀行實際扣費金額,應該如何記賬?



同學您好,借:應交稅費-未交增值稅/*稅,貸:銀行存款
2023 08/14 09:09

84784995 

2023 08/14 09:12
月末有余額,需要結轉嗎?

易 老師 

2023 08/14 09:14
你好,不 要的,這種情況 不要的

84784995 

2023 08/14 09:15
月末的余額一直在借方,都不用處理嗎?

易 老師 

2023 08/14 09:18
學員您好,是的,對的,在借方表示的是可抵扣的稅額是資產,這個不是損益科目,不需要結轉

84784995 

2023 08/14 09:20
我們內賬,沒有記可抵扣稅額,直接就是記每月實繳稅費。

易 老師 

2023 08/14 09:23
內z的處理沒有統一標準,建議還是會計準則常用的方式處理比較好

84784995 

2023 08/14 09:34
老師,稅金,什么情況下需要結轉?

易 老師 

2023 08/14 09:52
1、計提時:
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅
其他附加:
借:稅金及附加
貸:應交稅費-應交xxt稅
2、下月交納時:
借:應交稅費-未交增值稅
應交稅費-應交XX稅
貸:銀行存款
