問題已解決
老師你好,去年一四季度抵扣的進項稅額,今年出問題了,需要轉出,這個怎么操作?



借:以前年度損益調整
貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出
2023 08/12 19:22

84785002 

2023 08/12 19:22
那在電子稅務局里面怎么操作?

劉艷紅老師 

2023 08/12 19:27
在電子稅務局增值稅轉出那里填下

84785002 

2023 08/12 19:32
7月份的增值稅已經申報了,那把7月份的作廢,完后更正去年的?那去年的賬套需不需要更改,

劉艷紅老師 

2023 08/12 19:37
你在今年的附表二中填寫進項轉出說可以了

84785002 

2023 08/13 10:11
這部分稅款補交了,那個以前年度損益調整這個科目出來的這個最終結轉到哪里去?

劉艷紅老師 

2023 08/13 10:58
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
