問題已解決
老師你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年多記了不屬于公司的費(fèi)用,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦



做調(diào)賬處理,沖銷多記費(fèi)用
2023 08/11 16:02

84785039 

2023 08/11 16:05
然后呢,老師,現(xiàn)在已經(jīng)匯算清繳了,把多計(jì)提的費(fèi)用沖減,所得稅該怎么辦

文文老師 

2023 08/11 16:07
同時(shí)更正去年的企業(yè)所得稅年報(bào)

84785039 

2023 08/11 16:14
那沖減多計(jì)的費(fèi)用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則已經(jīng)跨年了分錄怎么做,老師

文文老師 

2023 08/11 16:25
借:未分配分配 貸:其他應(yīng)付款或現(xiàn)金
取決于當(dāng)時(shí)的分錄

84785039 

2023 08/11 16:32
那更正去年的年報(bào)涉及補(bǔ)稅是去大廳補(bǔ)稅嗎

文文老師 

2023 08/11 16:43
應(yīng)該可以直接網(wǎng)上三方協(xié)議扣款

84785039 

2023 08/11 16:48
謝謝老師

文文老師 

2023 08/11 16:48
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
