問題已解決
老師好建筑勞務(wù)公司實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅收到個(gè)體工商戶開來的勞務(wù)專項(xiàng)分包發(fā)票,增值稅申報(bào)表差額計(jì)稅填在那一欄謝謝



你好,如果咱選擇差額征收的,那是可以的。
2023 08/11 13:08

84785046 

2023 08/11 13:10
抵減的數(shù)填在增值稅申報(bào)主表哪一欄謝謝

玲老師 

2023 08/11 13:18
您到底是預(yù)交的扣除,還是說差額計(jì)稅的?

84785046 

2023 08/11 15:29
差額計(jì)稅

玲老師 

2023 08/11 15:37
你好 差額計(jì)稅是填寫表上 扣除里的?

84785046 

2023 08/11 16:36
老師填哪個(gè)表在哪行填

玲老師 

2023 08/11 16:37
你好?你好 差額計(jì)稅是填寫表3 扣除里的?
