問題已解決
您好,我們之前把用于業務招待費和個人消費的進項抵扣了,現在要做轉出怎么做分錄?個人消費那個之前做的是辦公費



借:管理費用-接待費/辦公費
貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
2023 08/09 09:08

84785001 

2023 08/09 09:17
以前年度的也這樣調嗎?

家權老師 

2023 08/09 09:21
借:利潤分配未分配利潤
貸:應交稅費-增值稅-進項轉出

您好,我們之前把用于業務招待費和個人消費的進項抵扣了,現在要做轉出怎么做分錄?個人消費那個之前做的是辦公費
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