問題已解決
前任會計已經設立”實收資本“科目,并且有金額入帳”實收資本“,請問老師現在應該怎么辦?(我們是分公司:



做相反分錄,沖銷該分錄
2023 08/08 17:46

84785021 

2023 08/08 17:55
原來是:借:現金100000,貸:實收資本100000;借:銀行存款200000, 貸:實收資本200000。如果做相反分錄,沖銷該分錄,你們原來收到的錢,應該怎么處理,掛哪里?

文文老師 

2023 08/08 17:58
原來收到的錢,掛總公司往來

84785021 

2023 08/08 18:05
原來收的錢是分公司負責人林總的錢,老師下面這樣處理分錄是不是可以?:一、借:實收資本 100000,貸:現金 100000;二、借:現金 100000,貸:其他應付款-林 100000;三、借:實收資本 200000,貸:銀行存款 200000;四、借:銀行存款 200000,貸:其他應付款-林 200000.

文文老師 

2023 08/08 18:08
依描述,掛林的往來,可以的
