問題已解決
老師,收到采購負數(shù)發(fā)票,申報的時候怎么申報,填進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?



你好,之前認證抵扣了嗎?如果是的話可以的。
2023 08/08 16:43

84784957 

2023 08/08 16:55
老師這個是不是因為增值稅計提多了

郭老師 

2023 08/08 16:57
你好,這個不是機體多了,你看一下你們是不是有留底。

84784957 

2023 08/08 16:59
上面追問錯問題了,
是的,之前抵扣了,現(xiàn)在開了部分紅沖發(fā)票。

郭老師 

2023 08/08 17:00
你好,那留著以后抵扣就可以的。

84784957 

2023 08/08 17:03
啥意思,負數(shù)發(fā)票怎么留著以后抵扣?

郭老師 

2023 08/08 17:03
你好,主表里面有一個劉迪,你填寫了銷項稅額,銷項額之后,它自動抵扣,不需要你額外操作呀。

84784957 

2023 08/08 18:35
我這個是供應商開給我紅字發(fā)票,申報的時候進項怎么填呢?

郭老師 

2023 08/08 18:38
附表二二十行里面填寫的。

郭老師 

2023 08/08 18:39
如果你的進項已經(jīng)抵扣了
