問題已解決
老師好,問一下以前年度進項票異常,稅局通知補繳稅款之后,這個補繳的增值稅、所得稅和滯納金的分錄怎么做



借以前年度損益調整
貸應交稅費應交增值稅進項轉出,
借應交稅費、應交增值稅進項轉出
貸應交稅費查補稅款,
借應交稅費查補稅款,貸銀行
借以前年度損益調整
貸應交稅費、企業所得稅,
借應交稅費、企業所得稅、
營業外支出滯納金貸銀行存款。
2023 08/08 14:29

84785013 

2023 08/08 14:35
我忘記說了,我們適用的小企業會計準則

郭老師 

2023 08/08 14:35
你好,把以前年度損益調整改成利潤分配未分配利潤就可以。
