問題已解決
老師好,我們房租是半年一付,而我是每月做計提,現在收到了下半年的發票,還沒有付,可能會晚付幾個月,那我應該如何做賬?



那咱還是按月來計入費用,然后沒有付款及應付賬款,借管理費用等待應付賬款。
2023 08/02 14:49

玲老師 

2023 08/02 14:49
收到發票把這個分錄紅沖再做一筆這個分錄就行了。

84785034 

2023 08/02 15:03
老師,現在已經收到下半年的發票了,我不知如何分錄,您意思是:
借:管理費用-等待應付賬款
貸:其他應付款-房屋租金嗎?
可否用:長期待攤費用-房屋租金 科目核算?

玲老師 

2023 08/02 15:05
因為咱沒有付款,所以不用計入長期待攤費用。

玲老師 

2023 08/02 15:05
收到發票就放在憑證后面就行,放在其中一個月后面就行,然后每個月正常記錄費用就可以了。

84785034 

2023 08/02 15:14
那如果我本月付了下半年的費用,也收了發票,但我還要一個月一個月的提費用,應該如何做分錄呢?

玲老師 

2023 08/02 15:15
預付賬款貸銀行存款。
管理費用等科目,貸預付賬款按月分攤。
