問題已解決
上月計提工資時,多計提了。這個月發工資,怎么調整做分錄?



您好, 把多計提的,做負數處理就可以了
2023 08/01 22:11

84785040 

2023 08/01 22:15
借:銷售費用-工資 -1
貸:應付職工薪酬 -1

84785040 

2023 08/01 22:16
這樣寫嗎?

劉艷紅老師 

2023 08/01 22:17
是的,是的, 就是這樣寫的

84785040 

2023 08/01 22:19
好的,謝謝

劉艷紅老師 

2023 08/01 22:20
不客氣,很高興幫你
