問題已解決
老師,是這樣比如我們今年給客戶開票(普通發票)100萬,年底給客戶返利10萬,這10萬是怎么開票?是不是把以前開票部分沖紅就行?10萬元應該怎么記賬?怎么做會計分錄?



對的是的,借應收賬款負數,貸主營業務收入負數,應交稅費負數
普通發票必須全部紅沖,再重新開90萬借應收賬款,
貸主營業務收入
應交稅費
2023 07/27 15:46

老師,是這樣比如我們今年給客戶開票(普通發票)100萬,年底給客戶返利10萬,這10萬是怎么開票?是不是把以前開票部分沖紅就行?10萬元應該怎么記賬?怎么做會計分錄?
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