問題已解決
你好,我們公司是餐飲公司,平常買食材都是公司采購通過平臺現金支付的,然后采購通過報賬我們再從公戶支付給采購 后期采購會跟平臺申請發票,但是申請到的發票要比實際支付出去的少。 請問這樣分錄要怎么做。



同學你好
按照發票來做賬
差額先掛往來
2023 07/27 14:52

84785021 

2023 07/27 14:57
那具體的分錄是?因為公戶支付出去的是給采購,但是申請進來的發票抬頭一堆,沒有辦法完全按照發票抬頭來做分錄

樸老師 

2023 07/27 14:59
同學你好
借費用科目
借預付賬款/營業外支出
貸銀行

84785021 

2023 07/27 15:06
預付賬款是預付給采購是嗎,那這個營業外支出有點不明白

樸老師 

2023 07/27 15:09
對的
營業外支出的話是收不到發票的直接計入營業外

84785021 

2023 07/27 15:23
明白了,然后收進來的發票再跟預收賬款對沖是嗎

樸老師 

2023 07/27 15:26
同學你好
對的
是這個意思的

84785021 

2023 07/27 16:56
明白了,問一下那對沖的分錄是什么呢

樸老師 

2023 07/27 16:59
借費用科目
貸預收賬款

84785021 

2023 07/28 09:07
好的明白了,謝謝

樸老師 

2023 07/28 09:09
滿意請給五星好評,謝謝
