問題已解決
我22年12月收到一張發(fā)票正常認(rèn)證抵扣報(bào)稅了,23年3月開具了紅字發(fā)票,又更正開具了一張正常藍(lán)字發(fā)票,金額都一樣,我應(yīng)該怎么報(bào)稅啊



報(bào)稅是按扣除紅字銷售金額后申報(bào)的,不單獨(dú)體現(xiàn)紅字
2023 07/26 11:09

84784998 

2023 07/26 11:12
我是購(gòu)買方,22年藍(lán)字的正常抵扣了,23年的藍(lán)字又正常抵扣了,紅字發(fā)票沒處理,紅字能認(rèn)證抵扣嗎?紅字發(fā)票應(yīng)該怎么處理

家權(quán)老師 

2023 07/26 11:14
紅字發(fā)票不用認(rèn)證的,直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

84784998 

2023 07/26 11:16
那兩張藍(lán)字發(fā)票都認(rèn)證抵扣了,沒問題吧?然后再做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?

家權(quán)老師 

2023 07/26 11:19
是的,就是做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
