問題已解決
固定資產6月份回來,7月份才開票。折舊應該從7月份開始。系統做賬如何做這兩筆分錄?



同學,你好
借:固定資產
貸:銀行存款
借:管理費用
貸:累計折舊
2023 07/24 19:27

84784965 

2023 07/24 19:30
付款30%在5月30日,實際回來在6月5日。發票開具在7月10日。尾款在8月15日付款。這些分錄如何做

小菲老師 

2023 07/24 19:31
同學,你好
不同的問題請分開提問,謝謝

84784965 

2023 07/24 19:33
其實是一個事情。就是固定資產從付款到回來到開票。折舊按照哪個數去做。中間的帳不太會處理。

小菲老師 

2023 07/24 19:33
折舊按照哪個數去做
折舊按照固定資產原值來折舊
