問題已解決
我們公司收了全額發票,已抵扣,然后扣了供應商的7000元,應該怎么做賬呢?



叫供應商開紅字發票沖7000
2023 07/19 17:33

84784949 

2023 07/19 17:40
怎么處理呢?

84784949 

2023 07/19 17:40
太久了,19年的了

家權老師 

2023 07/19 17:40
借:原材料等 負數
貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數
? ? ? 應付賬款-負數

84784949 

2023 07/19 17:42
那供應商那邊怎么處理呢?

家權老師 

2023 07/19 17:43
供應商那邊紅沖銷售收入的分錄

84784949 

2023 07/19 17:54
借:原材料等 負數 應交稅費-增值稅進項轉出 負數 ? ? ? 貸:應付賬款-負數

84784949 

2023 07/19 17:55
借:原材料等 負數 應交稅費-增值稅進項轉出 負數 ? ? ? 貸:應付賬款-負數

84784949 

2023 07/19 17:55
老師,我們公司應該這樣做分錄吧?

家權老師 

2023 07/19 20:15
是的,你們這邊就是這個分錄
