問題已解決
老師,我們有個增值稅加計抵減政策,這個月的印花稅 抵減了之前沒享受政策的增值稅,會計分錄怎么做啊?



你好!借應交稅費-應交印花稅 貸應交稅費-應交增值稅-加計抵減
2023 07/17 14:28

84784988 

2023 07/17 14:32
計提和繳納的分錄呢?

宋生老師 

2023 07/17 14:33
你好!計提什么稅?印花稅嗎?

84784988 

2023 07/17 14:38
貸應交稅費-應交增值稅-加計抵減 這個科目有余額了就 是嗎?

宋生老師 

2023 07/17 14:39
你好!是的,這個可以有余額

84784988 

2023 07/17 14:41
那印花稅計提呢? 借:稅金及附加 嗎?

宋生老師 

2023 07/17 14:48
你好1是的,借稅金及附加 貸應交稅費-應交印花稅

84784988 

2023 07/17 14:53
應交稅費-應交增值稅-加計抵減 這個科目怎么理解啊?

宋生老師 

2023 07/17 14:54
你好!你這個不是有加計抵減嗎?

84784988 

2023 07/17 15:39
應交稅費-應交增值稅-加計抵減 這個科目系統里邊沒有,是需要自己加嗎?

宋生老師 

2023 07/17 16:36
您好,是的。自己加上去
