問題已解決
老師,我們花錢給人家做的一款軟件,支付的是預付款跟進度款,這個是先掛什么科目,發票對方也開了



您好,對方給你開發票了?
2023 07/16 15:24

84784977 

2023 07/16 15:25
我已經說開了,但還沒有使用后面還要在付錢,相當于我們花錢給對方幫我們研發一個企業軟件,這算我們研發費嗎還是怎么做分錄

劉艷紅老師 

2023 07/16 15:27
是的, 這個算研發費,計研發費用就可以了

84784977 

2023 07/16 15:32
那對方公司也算研發費,我這邊也算研發費嗎,我們花錢對方研發,我們也可以記研發費嗎

劉艷紅老師 

2023 07/16 15:33
對方算研發費用,你們不能,你們計入成本或費用就可以

84784977 

2023 07/16 15:40
問題做了費用怎么結轉到無形資產

劉艷紅老師 

2023 07/16 15:42
那就直接先計到無形資產,再攤銷

84784977 

2023 07/16 15:43
問題還沒研發完還沒有交付使用呀?

劉艷紅老師 

2023 07/16 15:44
那先計入無形資產,到時使用再攤銷

84784977 

2023 07/16 15:46
現在記入也不對,按稅法現在計入了那就得當月攤銷了。我計入不攤銷也不對感覺

劉艷紅老師 

2023 07/16 15:47
只有這樣做才合適,要不然這個發票就用不了

84784977 

2023 07/16 15:52
感覺也不對哎又不知道該記什么好

劉艷紅老師 

2023 07/16 15:54
這個可以先入賬,使用時再攤銷就可以了,因為你又沒有攤銷抵稅
