問題已解決
老師,公司以前沒建賬,現在開始建賬,期初其他應收款的余額不知道是誰的,要怎么設置呢?



你好你如果都不知道是誰的,就不用做這個業務。
2023 07/12 15:31

84785022 

2023 07/12 15:41
但是3月財報上有余額,這個余額怎么辦呢?

宋生老師 

2023 07/12 15:47
你好,查以前的賬,看以前是怎么來的。或者你進入待處理財產協議。

84785022 

2023 07/12 15:48
以前沒建賬,也查不到依據了,怎么進入待處理財產損益,可以麻煩講下詳細流程嗎?

宋生老師 

2023 07/12 15:52
你好!就是你財報的數據,先計入這個科目。以后再處理。如果你都查不到建議你就轉到營業外收支算了

84785022 

2023 07/12 15:58
轉到營業外支出要有個什么流程不,需要交什么稅嗎?

宋生老師 

2023 07/12 16:04
你好,這個不能稅前扣除。股東會同意就行。
