問題已解決
老師好,內帳應付1萬元的款項,經協商只付9000,剩余1000就不付了,這個要怎么登帳,我們是用表格登的,沒有用借貸做帳



你好,差額的那一部分,你可以紅沖之前的庫存商品,或者是原材料,或者是做營業外收入。
2023 07/12 15:11

84784997 

2023 07/12 15:12
如果是用借貸做帳,是這樣,但是沒有,就一個表格,做的流水,應付,已付,未付,這樣的

郭老師 

2023 07/12 15:13
你好,那你在未付里面備注一下,剩余的1000不需要支付。
