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老師您好!如果1月份報無票收入2萬,2月份又開出無票2萬發票,還需要再開一張1月無票收入負數,那2月份申報增值稅直接是0是嗎



你好,無票收入填寫負數,然后開具的發票里面填寫正數。
2023 07/12 11:41

84784947 

2023 07/12 11:47
申報增值稅不是根據實際銷售額和實際銷售稅額填寫嗎?一張正和一張負數正好是0,難道申報增值稅專票填寫2萬正數,無票收入填寫2萬負數

郭老師 

2023 07/12 11:50
你好,你是一般納稅人還是小規模的?

84784947 

2023 07/12 11:51
一般納稅人公司

郭老師 

2023 07/12 11:52
一般納稅人未開具發票,那里是單獨的,他和開具的發票不是列
附表一你可以看一下的,不能直接填寫零。

84784947 

2023 07/12 11:58
老師,那如果沒有申報無票收入,平常有紅沖發票,申報增值稅可以按照稅盤實際銷售額和稅額申報嗎?還是和上面一樣申報

郭老師 

2023 07/12 12:00
和上面的一樣申報最后是零,
合計起來是零呀。

84784947 

2023 07/12 12:04
那不是無票收入紅沖的發票,負數填寫在哪里,還填寫在附表一無票收入嗎?但這個不是無票收入紅沖的

郭老師 

2023 07/12 12:12
附表一未開具發票一欄填寫負數,開具的發票一欄填寫正數

郭老師 

2023 07/12 12:12
是無票收入紅沖的。你二月份難道不是紅沖無票收入
無票收入負數和紅沖無票收入不一樣嗎?

郭老師 

2023 07/12 12:13
現在正好是申報期,你可以登錄進去,你試一下零能申報了吧

84784947 

2023 07/12 12:13
但是那個銷項負數是開了發票的,是不是選擇開具其他發票填寫負數

84784947 

2023 07/12 12:15
我們的系統申報0是可以申報的,我是舉例子如果不是無票收入的紅沖發票也不能按照稅盤實際銷售額填寫嗎?負數還要填寫?

郭老師 

2023 07/12 12:15
開的都是普通發票,籃子和負數的是這么做的。
