問題已解決
老師你好,這個季度我們發票票面稅額比電子稅務局增值稅申報表的增值稅的稅額多一分錢該怎么辦



你好,以稅務局的系統為準。然后咱差異就記到營業外收支。
2023 07/12 08:54

84785039 

2023 07/12 08:59
老師增值稅的差異應計入營業外收入還是營業外支出么

84785039 

2023 07/12 09:01
票面稅額比電子稅務局增值稅多了一分錢

玲老師 

2023 07/12 09:03
你好? 少記營業? ? 外收入?

84785039 

2023 07/12 09:06
意思是少交了一分錢記營業外收入對嗎

玲老師 

2023 07/12 09:08
是的,借應交稅費的營業外收入。

玲老師 

2023 07/12 09:09
借應交稅費貸,營業外收入一分錢。

84785039 

2023 07/12 09:09
謝謝老師

玲老師 

2023 07/12 09:13
客氣的,祝您工作愉快。
