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收到公司出租出去的辦公樓交來的物業費,如何做賬



你好,我們收到這個物業費以后,是直接由物業公司給對方單位開發票呀,還是我們公司給對方單位開發票呀?
2023 07/11 16:10

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2023 07/11 16:12
物業公司開票給我公司,對方公司不要票

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2023 07/11 16:12
我們收到物業費后再匯總合計交給物業公司

李霞老師 

2023 07/11 16:14
你好,對方公司,對方公司不要發票的話,我有一個建議,為了這個賬戶好處理,你直接讓對方的對方的私戶轉到咱們這邊的私戶來,然后咱們公司呢,正常走正規的流程,把這個款項支付給物業公司,物業公司給我們開發票,我們來確定物業費就可以了。

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2023 07/11 16:18
目前他們不要,以后要不要不好說,對方不愿意對私,

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2023 07/11 16:19
麻煩老師說一下放到那里比較好

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2023 07/11 16:19
簽合同的時候對方說要票的,只是目前沒見過了問

李霞老師 

2023 07/11 16:22
你好同學,如果說對方需要發票的話,那就是他把錢直接從公戶轉給我們,我們轉給物業公司,當物業公司把發票開給我們以后,我們再把發票再由咱們公司再把發票開給下邊的這個租賃方就可以了。

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2023 07/11 18:36
那憑證如何做

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2023 07/11 18:36
發票我這邊沒有問題

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2023 07/11 18:36
我問的是如果做賬

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2023 07/11 18:36
收到的錢放到那個科目合適

李霞老師 

2023 07/11 18:41
你好,那就借銀行存款,貸,其他應收款。

李霞老師 

2023 07/11 18:41
如果確定不給對方開發票了,后期我們也要做無票收入的,借其他應收款,貸其他業務收入,代應交稅費,應交增值稅,因為我們會收到這個發票,然后要轉到成本里面,可以借其他業務成本,貸銀行存款。
