問題已解決
老師,之前掛賬的,那6月憑證該怎么做



你好; 你這個掛賬是什么業務的; 你現在 是要沖應付賬款的意思嗎??
2023 07/11 12:55

84785041 

2023 07/11 12:57
之前款未付的,就和我前面一樣,有發票,工程款未進來,就掛帳的,那6月有款了,就付出去了

meizi老師 

2023 07/11 12:58
你好;? 那你之前 掛科目 工程施工沒有 ; 比如; 借工程施工等 貸應付賬款? ?

84785041 

2023 07/11 15:27
老師,之前會計這樣掛的

meizi老師 

2023 07/11 15:31
你好;? 那就這樣做; 對的 ; 你看看 應付賬款科目和你付款的金額一致嗎? ?

84785041 

2023 07/11 16:52
老師,是一致的

meizi老師 

2023 07/11 16:53
你好; 一致的話; 就按照你寫的分錄; 做一筆支付就平衡了? ?
