問題已解決
老師好,小規(guī)模納稅人季度開普票120000,免交增值稅,在開具發(fā)票確認(rèn)收入時(shí),借:應(yīng)收賬款 120000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 118811.88 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人) 1188.12 那這個(gè)稅費(fèi)怎么處理呢,因?yàn)槭敲饨涣?/p>



季度末那個(gè)月
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
貸營(yíng)業(yè)外收入
2023 07/10 15:13

84785036 

2023 07/10 15:14
就是二季度,6月份做唄?

84785036 

2023 07/10 15:16
已經(jīng)申報(bào)企業(yè)所得稅了,那到下個(gè)季度再做,行嗎?

84785036 

2023 07/10 15:17
七月份我先這筆分錄

郭老師 

2023 07/10 15:17
可以可以這么做的。
