問題已解決
老師,公司小規(guī)模納稅人,核定的稅費里有印花稅,業(yè)務(wù)是做訴前調(diào)解我們公司收取服務(wù)費,,和甲方簽署合作協(xié)議沒有具體金額,這種情況需要繳納印花稅嗎



您好, 這種情況不需要繳納的
2023 07/10 14:01

84785030 

2023 07/10 14:02
老師,那印花稅哪種情況下申報繳納

東老師 

2023 07/10 14:03
這里面涉及到的才需要繳納

84785030 

2023 07/10 14:12
好的謝謝啦

東老師 

2023 07/10 14:13
不客氣,幫忙給個五星好評

84785030 

2023 07/10 14:37
老師,還有個問題請教下,這個季度有54萬利潤不想交企業(yè)所得稅,想在第四季度交,現(xiàn)在要怎么調(diào)整呀

東老師 

2023 07/10 14:38
可以暫估成本入賬 后期再沖銷了暫估

84785030 

2023 07/10 14:40
老師,那后期實際成本沒有暫估的多,咋處理呀

東老師 

2023 07/10 14:41
正常沖銷暫估就行,再按照發(fā)票做賬

84785030 

2023 07/10 17:08
老師,一般第二季度有利潤推薦預交所得稅,還是預提成本費用啊

東老師 

2023 07/10 17:09
可以下少交點 別交太多
