問題已解決
公司欠供方貨款100萬,其中2萬為欠我司電費,抵扣貨款后實際支付供方98萬貨款,借 應付賬款100萬 貸方 銀行存款98萬 剩余2萬怎么掛科目呢 (電費之前我司已付款給供電局)



你好,剩余2萬,掛貸方? 其他應收款?
2023 07/10 11:51

84785017 

2023 07/10 12:29
然后從貨款扣除這兩萬了,如何沖這兩萬,借其他應收,貸方呢

鄒老師 

2023 07/10 12:36
你好,從貨款扣除這兩萬
借:應付賬款,貸:其他應收款?
之前發生支出的時候
借:其他應收款,貸:銀行存款

84785017 

2023 07/10 14:13
不對呀 這兩萬不收 沖供應方的貨款呀 然后其他應收款到時候怎么沖賬呢 收不到的呢 因為付供電局電費時候 是借管理費用水電費 貸銀行存款

鄒老師 

2023 07/10 14:15
你好,這2萬是從你們欠對方款項扣除,所以分錄是?
借:應付賬款,貸:其他應收款?
請問是哪里不對呢?

84785017 

2023 07/10 14:56
其他應收是不是要沖賬呢 怎么沖呢 不實際支付貸方不是銀行存款呢

鄒老師 

2023 07/10 14:58
你好,這個2萬的電費應當你們先支付了,才可以從欠對方貨款里面扣除啊?

84785017 

2023 07/10 15:00
好的 明白

鄒老師 

2023 07/10 15:00
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
